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中集车辆: 2024年度内部控制审计报告内容摘要

发布日期:2025-04-14 13:07    点击次数:173

(原标题:2024年度内部控制审计报告)

中集车辆(集团)股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所出具。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了中集车辆2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。中集车辆董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性。由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。审计结果显示中集车辆于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告签署日期为2025年3月25日,签字注册会计师为马于翀和陈丽嘉。



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